脑智卓越中心召开2022年内部审计进场动员会

  为进一步深化巡视整改成效、提升内审监督效能,脑智卓越中心于20221025日下午,在新生命科学实验楼A2420会议室召开内部审计进场动员会。26个研究组、平台的负责人、科研财务助理以及管理部门负责人等近40人参加了会议,中心副主任(主持工作)杜久林出席会议并作动员讲话。会议由党委副书记、纪委书记王茂华主持。 

  杜久林首先领学了党的二十大报告主要精神,重点强调了高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,要深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,结合对院党组夏季扩大会议精神的回顾、对当前国际国内形势的分析、对巡视整改任务的落实等,指出了中心发展面临的使命、机遇、挑战和考验,强调必须持续加强制度体系和监督体系建设,进一步提升研究所治理体系和治理能力。他指出,审计工作是一项事关脑智卓越中心全局的系统工作,内部审计是审计工作中的重要一环,开展内部审计对于规范脑智卓越中心的科研经费使用、提升内部管理效能、促进完善法人治理体系等,都具有重要意义。杜久林强调,全体与会人员一是要提高站位,高度重视内部审计。以高度的政治责任感和高度负责的态度落实审计工作。二是转变理念,发挥内审监督功能。与纪检监督协同发力,形成合力,把内审作为日常监督、评估管理工作成效、营造风清气正环境的重要内容。三是积极配合,确保顺利审计。审计工作是对中心发展的保驾护航,大家要习惯在监督检查下规范管理、规范操作。各部门、各单元应按审计要求,做到思想统一、准备充分。四是严格规范,提高内审质效。贯彻落实好内部审计的有关制度要求,努力提高内部审计工作的质量和效果。五是落实责任,整改及时到位。对发现的问题要举一反三,着眼规范,全面排查。希望大家齐心协力,共同保障脑智卓越中心科技创新事业的长期可持续高质量发展。 

  纪监审负责人马琳通报了2019年至2021年内部审计发现的主要问题及整改情况,重点就相对多发、常见的规范性、真实性问题进行了分析、提醒。王茂华介绍了三类审计对象、两大审计内容、七项审计重点,结合对内审工作方案的解读,强调了将秉持“建制度、强执行、严监督、树长效”的精神,围绕“深化巡视整改成效、提升内审监督效能”主题,聚焦科研经济业务的真实性、合法性、合规性及对其的内部管控开展审计、加强监督。 

  王茂华总结指出,结合贯彻落实二十大精神,持之以恒正风肃纪,以钉钉子精神纠治“四风”,内审工作要坚持目标导向、问题导向,以完善研究所治理体系和提升治理能力为目标,以解决既有问题为导向,要发挥审计的“再监督”作用,像经常性体检一样,要抓早、抓小,防止科研经费使用从不合规变成不合法,防范违纪违法等更严重的事件发生。他强调,各研究组组长、平台负责人、科研财务助理一是要高度重视,积极支持,更好地健全脑智卓越中心的自身“免疫系统”;二是要压实责任,特别是各研究组组长、平台负责人要认真落实廉政责任书的要求,带头履行“一岗双责”,认真开展整改工作;三是要强化管理,特别是要加强日常监督管理,要切实发挥好各研究组组长、平台负责人、科研财务助理作为第一方阵的“监督”作用。希望与会人员切实履责、各司其职、齐心协力、共同健全完善脑智卓越中心内部管控体系,促进提升研究所治理体系和治理能力。